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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-07 17:51

沒有發票,這是在所得稅前做納稅調增就行

carol. 追問

2022-05-07 18:00

對,匯算清繳做了納稅調增,那賬上還掛著的應付賬款-暫估怎么處理呢

易 老師 解答

2022-05-07 18:08

這個每期的次月都是要沖回到月底再暫估,一年,如果可能的話就要發生12次

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借營業外支出貸應付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
對,匯算清繳做了納稅調增,那賬上還掛著的應付賬款-暫估怎么處理呢
2022-05-07 18:00:52
你好,這個你當時暫估就是虛假的。對不對。
2025-04-15 10:10:25
同學你好,這種情況下,把差額記入主營業務成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未開票付款,入賬在應付款借方,無需調增,有無影響?還是應該入到費用成本,然后無到票調增?
2023-12-15 11:42:38
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