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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-01-09 15:53

您好,應付賬款到匯算清繳沒有余額就行了

cc果凍 追問

2022-01-09 15:57

是暫估到匯算清繳不能沒有余額吧,應付賬款其他科目應該還是可以有余額的吧

小鎖老師 解答

2022-01-09 15:58

嗯對,其他科目當然能由余額

cc果凍 追問

2022-01-09 16:01

現在做12月份的帳與平時做賬有什么不一樣的要特別注意的地方嗎,因為12月的帳是前一年的關賬,又和后面的匯算清繳有關聯,不知道有什么要注意的地方

小鎖老師 解答

2022-01-09 16:02

沒有太要注意的地方,注意跨期費用

cc果凍 追問

2022-01-09 16:02

要怎么注意跨期費用啊

小鎖老師 解答

2022-01-09 16:04

就是費用的時間,一定要看好原始憑證的時間是否跨期了

cc果凍 追問

2022-01-09 16:05

不可以跨期嗎,12月份的發票有些收到比較晚沒有做進去,不可以做到22年1月里去嗎

小鎖老師 解答

2022-01-09 16:06

我說的一些費用,比如報銷的費用

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相關問題討論
借營業外支出貸應付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
對,匯算清繳做了納稅調增,那賬上還掛著的應付賬款-暫估怎么處理呢
2022-05-07 18:00:52
你好,這個你當時暫估就是虛假的。對不對。
2025-04-15 10:10:25
同學你好,這種情況下,把差額記入主營業務成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未開票付款,入賬在應付款借方,無需調增,有無影響?還是應該入到費用成本,然后無到票調增?
2023-12-15 11:42:38
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