老師,我公司因?yàn)闆]有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問
你好,我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師:匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個(gè)人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請(qǐng)問出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號(hào),不需要寫個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


我們公司有一個(gè)人已經(jīng)離職,但是還要給他上社保,其中五險(xiǎn)一金都要他自己付錢,這個(gè)分錄怎么做呢?是不是要1借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,2借:其他應(yīng)付款(個(gè)人和公司合計(jì)社保金額),貸:銀行存款。還是一開始應(yīng)該要1借:銀行存款??貸:管理費(fèi)用。。之后該咋做分錄呢老師
答: 就是1借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,2借:其他應(yīng)付款(個(gè)人和公司合計(jì)社保金額),貸:銀行存款。
老師,我們這個(gè)公司,是單獨(dú)成立,只交社保用的,之前會(huì)計(jì)做的,老板每次轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,掛的都是‘’其他應(yīng)付款-股東‘’,到年底這個(gè)金額就特別大。我是這么做的,借:其他應(yīng)付款-股東 貸:其他應(yīng)付款-社保,以后再轉(zhuǎn)錢,掛這個(gè)“其他應(yīng)付款-社保”,繳納社保,借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款,我想問下 我這么做可以嗎?還有個(gè)問題,這個(gè)“其他應(yīng)付款-社保”一直掛賬可以嗎?不用借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款嗎?我問下其他會(huì)計(jì)說,最后這個(gè)沖減其他應(yīng)付款的分錄是錯(cuò)的
答: 你的處理有錯(cuò)誤,正確邏輯: 股東轉(zhuǎn)錢:直接掛 “其他應(yīng)付款 - 股東”,無需過 “其他應(yīng)付款 - 社保”。 繳社保: 借:管理費(fèi)用 - 社保 貸:銀行存款 同時(shí)用股東轉(zhuǎn)的錢沖股東往來: 借:其他應(yīng)付款 - 股東 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢?1.借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
答: 您好,報(bào)銷當(dāng)時(shí)沒付款。就做兩筆分錄。 如果報(bào)銷了,直接就付款,就做一筆分錄。









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圓寶 追問
2025-07-10 12:29
樸老師 解答
2025-07-10 12:32
圓寶 追問
2025-07-10 12:46
樸老師 解答
2025-07-10 12:47