老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師,6月計提電費時:借制造費用—電費8849.56,貸應(yīng)付賬款—供電公司8849.56。7月來了增值稅發(fā)票1萬元(金額8849.56+1150.44增值稅)我7月份如何做分錄?感謝老師
答: 7月補做 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項1150.44 貸;應(yīng)付賬款—供電公司1150.44
老師,你好,三月份發(fā)生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應(yīng)付賬款,四月支付且收到增值稅發(fā)票如何做?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產(chǎn)成本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原分錄為借:制造費用 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)想紅沖制造費用和其他應(yīng)付款,并進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!









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