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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-09-09 10:21

你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負數(shù)。

Lili 追問

2025-09-09 10:24

老師您好,我現(xiàn)在就是做上個月的賬呢?正要做所以問問老師。

宋生老師 解答

2025-09-09 10:25

你好,你先按發(fā)票正常做。
當做購入貨物入賬。

Lili 追問

2025-09-09 10:25

老師那戶頭開的是我們另一個公司的戶頭。那我們另一個公司不用管這張發(fā)票是嗎?

宋生老師 解答

2025-09-09 10:26

你好,是抬頭和代碼都是另外一家公司的是嗎

Lili 追問

2025-09-09 10:31

是的老師。是我們另一家公司的當時也沒注意看正做賬發(fā)現(xiàn)了。

宋生老師 解答

2025-09-09 10:31

你好,那就你們不用做發(fā)票的賬務了,讓這個發(fā)票上的公司做。
你們的貨物,暫估入賬。

Lili 追問

2025-09-09 10:33

老師那您能幫我寫一下分錄嗎?主要是出口的進項。

宋生老師 解答

2025-09-09 10:34

你好,你們沒有收到發(fā)票,不需要做進項。因為你們沒有取得進項
你們只需要借庫存商品-暫估,貸銀行存款。

Lili 追問

2025-09-09 10:42

老師您好,那開別一個公司的票的分錄,月初再怎么做?

宋生老師 解答

2025-09-09 10:43

你好,月初再讓對方開給你們
你們沖減暫估,然后按發(fā)票重新做

Lili 追問

2025-09-09 10:46

老師您好,是庫存商品,貸暫估,還是庫存商品-暫估,貸預付賬款。別一個公司就是正常做借庫存商品,進項稅,貸銀行是這樣嗎

宋生老師 解答

2025-09-09 10:47

你好,借庫存商品-暫估,貸預付賬款

Lili 追問

2025-09-09 10:53

老師您好,我要體現(xiàn)出暫估二字,還是把商品名稱加上。

宋生老師 解答

2025-09-09 10:54

你好,當然要加庫存商品

Lili 追問

2025-09-09 10:59

老師我的意思是是這樣寫嗎?借庫存商品-紫薯暫估,還是直接庫存商品-暫估,結轉成本主營業(yè)成本,貸庫存商品暫估。那個正確。

宋生老師 解答

2025-09-09 11:00

你好,你可以按你說的做。這樣更清晰一點。

Lili 追問

2025-09-09 11:05

那我另一個公司的發(fā)票正常做借庫存商品,進項稅,貸銀行是這樣嗎,月初沖紅是這樣嗎?

宋生老師 解答

2025-09-09 11:06

你好,是的。就是這樣了。

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相關問題討論
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負數(shù)。
2025-09-09 10:21:33
那么重新叫對方開票就行
2025-09-09 10:05:42
你好,同學,無票收入改為開票,可以先把確認無票收入的分錄紅沖,再按正常發(fā)票金額做一遍就可以。
2024-07-13 15:55:21
您之前有沒有暫估入庫分錄啊?
2018-07-05 16:17:08
同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,負數(shù)分錄的
2022-09-30 20:55:51
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