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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-09-09 11:13

在應付賬款-暫估-供應商體現

Lili 追問

2025-09-09 12:53

借:庫存商品貸應付賬款暫估嗎?錢我們早就給了。

家權老師 解答

2025-09-09 12:56

暫估入庫規范操作
發票未到,已經收到貨 
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商
     庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商  價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

Lili 追問

2025-09-09 13:34

老師那錢都付了貸方也要用應付暫估入賬是嗎?

家權老師 解答

2025-09-09 14:01

是的,就是掛暫估那個,付款是應付賬款—結算戶-供應商

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相關問題討論
是的,這是正確的分錄。
2023-02-20 14:37:31
可以的,可以,想要體現暫估選擇第一種方法。
2023-03-14 11:05:33
在應付賬款-暫估-供應商體現
2025-09-09 11:13:21
你好,你的意思收到預付的貨款的發票的話,應該是借庫存商品貸預付賬款賣出的話應該是借應收賬款貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。
2022-04-20 09:17:57
。把這筆分錄紅沖按發票入賬。
2022-02-16 15:57:53
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