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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-11-11 09:21

1. 2022 年支付款項時
借:預付賬款 ——A 供應商 35000貸:銀行存款 35000
2. 設備驗收入庫(按暫估價值入賬)
借:固定資產 ——XX 設備 50000(按雙方確認的設備價值暫估)貸:預付賬款 ——A 供應商 35000應付賬款 ——A 供應商(尾款) 15000

小純潔 追問

2025-11-11 09:22

對方不可能給我們開票了,現在我們需要平賬
那就當這個設備是35000元
那這個會計分錄應該怎么做?

樸老師 解答

2025-11-11 09:23

那你就計入固定資產
然后按月折舊
每月的折舊在匯算清繳的時候調增就行了

小純潔 追問

2025-11-11 09:25

借:固定資產35000  
   貸:應付賬款   -A  35000?

樸老師 解答

2025-11-11 09:28

對的
這樣做就可以了

小純潔 追問

2025-11-11 09:32

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2025-11-11 09:33

滿意請給五星好評,謝謝

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