

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
老師,發工資實際是0,個稅申報是社保金額,老師,發工資分錄,是不是 借管理費用 , 貸應付職工薪酬- 2. 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款 -社保 其他應付款-公積金呢,謝謝
答: 您好,是的,就是這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 這是原來的分錄借:管理費用 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 貸:銀行存款這兩張憑證我想更正成這個分錄借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 貸:其他應收款那里面的財務費用怎么更正
答: 你好借銀行存款 貸應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 借應付職工薪酬 貸其他應收款









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靜~sophia 追問
2025-12-09 14:44
劉艷紅老師 解答
2025-12-09 14:47