

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
老師你好,公司購買的菜錢需要做管理費用,應付職工薪酬福利費科目嗎?法人直接現金給的用于公司日常支出可以直接做借現金貸其他應付嗎?
答: 您好 公司購買的菜錢需要做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-福利費 法人直接現金給的用于公司日常支出可以直接做 借 現金 貸 其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,23年12月計提了一筆績效工資,做了這樣的賬務處理(這家賬接手就沒有用應付職工薪酬科目,一直用其他應付款,領導沒交代我也不好亂改科目)借:管理費用——績效工資 貸:其他應付款——績效工資24年1月份,上級機構把這筆錢給了,但領導沒讓發,這個怎么做賬呢
答: 您好,借:銀行(正) 借:管理費用——績效工資 (負) 分錄都在借方








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