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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-30 23:40

您好,您還需要借管理費用,貸其他應付款服務費

無痕淺墨 追問

2022-03-30 23:41

老師您這個分錄是公司負責的社保公積金部分吧?

無痕淺墨 追問

2022-03-30 23:41

加上這個我的整體賬目有沒有問題?

無痕淺墨 追問

2022-03-30 23:41

老師我明白您這個來 是服務費部分。我漏掉了。

小林老師 解答

2022-03-31 06:30

您好,是的,您的理解非常正確

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學您好,您這一進一出,不就相當于沒有調整
2022-03-26 12:08:42
您好,您還需要借管理費用,貸其他應付款服務費
2022-03-30 23:40:06
如果有差額把差額部分調增這樣可以不?
2019-04-03 14:57:10
直接反記賬到12月去,重新做報表
2022-03-09 10:53:25
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