個人抬頭的水電費發票可以在企業所得稅稅前扣除 問
采用分攤分割單方式 → 憑出租方開具的其他外部憑證(分割單 / 收據) + 合同 + 發票復印件扣除 答
我們走0110模式,只做免稅,讓貨代幫忙出口,作為企業 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師2025年有一張進項發票,也是電子稅務局找不到, 問
您好,是的,需要從待認證進項轉到費用里面的 答
老師,工商年報里面財務狀況信息怎么填不了呢 問
同學,你好 是暗色的,還是什么?有截圖嗎 答
(3)甲廠將委托加工收回的實木地板的一半用于連續生 問
你好計算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答


老師你好,我想問一下,有項目補貼款補給我們后,我們這邊直接打款給我們欠款的乙方,但是之前我是記了應付賬款的,借在建工程,應交稅費,貸應付賬款的,請問我收到項目補貼的時候按理來說是記,借銀存,貸專項應付款,付款的時候怎么對沖回去呢?
答: 收到項目補貼款借:銀行存款貸:專項應付款 用補貼款支付乙方欠款(沖應付賬款)借:應付賬款 —XX 乙方貸:銀行存款 同時結轉專項應付款(按補貼對應項目性質處理) 若補貼用于資本性支出(如在建工程): 借:專項應付款 貸:遞延收益 后續在建工程轉固定資產后,按折舊年限分攤遞延收益: 借:遞延收益 貸:其他收益 若補貼屬于與收益相關(如項目運營補貼): 借:專項應付款 貸:其他收益
你好,老師。農業公司蓋大棚,農業局發放政府補助資金給農業公司采用“先建后補1:1”的形式。就是農業公司蓋大棚的成本發票拿去農業局報銷(農業公司自己不開發票),農業局審核后只是補貼相應的報銷費用轉入農業公司對公賬戶。那么成本發票拿去農業局報銷的會計分錄可以這樣寫嗎?(收到成本發票)借:在建工程-人工費400000 在建工程-材料費300000在建工程-水電費166200 貸:應付賬款866200(交給農業局報銷后)借:銀行存款866200 貸:專項應付款866200
答: 同學你好 分錄可以這樣做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我公司欠供應商貨款,但財政幫我們解決了支付給供應商貸款,錢先入我司賬戶,再由我司支付供應商貨款,我需要掛在建工程,也需要掛專項應付款,請問應該怎么入賬
答: 您好,是的, 1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產/在建工程 貸:銀行存款 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----資本溢價
雙方單位簽訂設計合同,我單位已收部分發票,已付部分款,合同剩余款未收發票,未付款。對于剩余未付無票的部分金額,我單位做入“在建工程”和掛“應付賬款”嗎
老師,咱們有臺電腦之前入庫的時候掛了應付賬款的,這個電腦是給在建工程用的,然后現在為了沖應付賬款,做了一筆分錄是借應付賬款貸在建工程,這樣可以嗎?
未簽訂設計合同,預計金額較大,對方方案已提交,在完善階段,還未審計。我方未收到發票,沒付款。這種情況能按照預計約定總金額計入“在建工程”“應付賬款”科目嗎
老師 1.固定資產購入不需要安裝的借:固定資產應交稅費貸:銀行存款或應付賬款購入需要安裝的購入:借:在建工程應交稅費貸銀行存款或應付賬款這樣對嗎 老師








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奇異果 追問
2026-01-04 18:07
樸老師 解答
2026-01-04 18:08