

老師您好。所得稅計提,借所得稅。貸應交稅費_應交所得稅。如果要是交就借應交稅費_應交所得稅。貸銀行。如果減免就貸營業外收入對嗎?
答: 您好 減免的話 可以把計提的紅沖就好了啊
個稅之前多交了需要退,我們一直也沒有退,造成賬上有應交稅費-應交個人所得稅 余額為負的,我們也不想去退了,這個是轉入營業外收入嗎?平賬
答: 多交的稅計入營業外支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司申報企業所得稅,季度可以享受小微減免,年度不符合,享受不了,那賬務怎么處理?1、如1季度末計提:借:所得稅,貸:應交稅費-應交所得稅;2、下個月申報后, 借:應交稅費-應交所得稅,貸:營業外收入;3、到三季度或年度無法享受時,借:所得稅(當期+前期享受減免),貸:應交稅費-應交所得稅;疑問:那前期享受減免計入營業外收入科目金額直接轉入本年利潤了,所以營業外收入科目計的減免稅不用做任何調整是嗎
答: 你前期小微企業的減免, 你應該直接按減免后的金額計提所得稅費用,不需要確認營業外收入的








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菡 追問
2026-01-08 11:16
家權老師 解答
2026-01-08 11:19