

老師您好。所得稅計(jì)提,借所得稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。如果要是交就借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。貸銀行。如果減免就貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?
答: 您好 減免的話 可以把計(jì)提的紅沖就好了啊
我司申報(bào)企業(yè)所得稅,季度可以享受小微減免,年度不符合,享受不了,那賬務(wù)怎么處理?1、如1季度末計(jì)提:借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅;2、下個(gè)月申報(bào)后, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入;3、到三季度或年度無(wú)法享受時(shí),借:所得稅(當(dāng)期+前期享受減免),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅;疑問(wèn):那前期享受減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目金額直接轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了,所以營(yíng)業(yè)外收入科目計(jì)的減免稅不用做任何調(diào)整是嗎
答: 你前期小微企業(yè)的減免, 你應(yīng)該直接按減免后的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用,不需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問(wèn)我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元,我分錄是借:所得稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5,,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.5,這樣處理的,現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳,主表所得稅這0.5填到哪呢
答: 你應(yīng)該將0.5填在主表的“其他應(yīng)補(bǔ)(退)稅項(xiàng)目”里,因?yàn)槟闶窃谌ツ暧幸患径绕髽I(yè)所得稅未繳清的情況下,將稅款做了分錄調(diào)整,所以在匯算清繳時(shí)需要將其補(bǔ)足。









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