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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-07 09:53

您好
減免的話 可以把計提的紅沖就好了啊

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相關問題討論
您好 減免的話 可以把計提的紅沖就好了啊
2022-01-07 09:53:11
你前期小微企業的減免, 你應該直接按減免后的金額計提所得稅費用,不需要確認營業外收入的
2022-04-12 17:12:21
需要繳納企業所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
你應該將0.5填在主表的“其他應補(退)稅項目”里,因為你是在去年有一季度企業所得稅未繳清的情況下,將稅款做了分錄調整,所以在匯算清繳時需要將其補足。
2023-03-22 17:08:44
多交的稅計入營業外支出
2026-01-08 11:14:59
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