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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-16 14:05

你的理解完全正確。
上季度免稅的紅字普票不能抵減本季度藍字專票的應交增值稅,僅能沖減本季度的免稅銷售額;藍字專票需單獨按適用征收率計算繳稅。
若紅字導致免稅欄次出現(xiàn)負數(shù),需攜帶資料去大廳手工申報。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
是的,你說的對,如果本月沒有銷項,只有進項,那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進行,以便于調(diào)平增值稅。
2023-03-21 19:50:52
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
你好;? ? 我看著不對 ;? 你這個? ?銷項稅大于了進項稅? ? 還有進項稅轉(zhuǎn)出是嗎? ??
2022-03-10 15:31:14
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