您好老師,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫(xiě) 答
樸老師,在線嗎?想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好,小規(guī)模期間的開(kāi)的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答


銷(xiāo)售收入客戶(hù)不要發(fā)票的,已做無(wú)票收入及稅務(wù)申報(bào),次月客戶(hù)補(bǔ)開(kāi)開(kāi)票或者跨年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,需要做賬務(wù)處理。還是只需要在補(bǔ)開(kāi)時(shí)稅務(wù)申報(bào)做調(diào)整就可以了。
答: 未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 –已開(kāi)票 一般納稅人:在附表1未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
老師:早上好!我們經(jīng)過(guò)自查發(fā)現(xiàn)22年及23年每月都有銷(xiāo)售邊料,但沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)有做收入,現(xiàn)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票及已經(jīng)在電子稅務(wù)局更正申報(bào)繳稅了,賬務(wù)處理方面要啥處理?
答: 你好,賬務(wù)處理就是做處理邊料的收入分錄(做? 其他業(yè)務(wù)收入? 處理)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷(xiāo)售貨物已收款,當(dāng)月未開(kāi)發(fā)票(客戶(hù)暫時(shí)未要發(fā)票),賬務(wù)處理上該確認(rèn)收入確認(rèn)收入,該計(jì)稅計(jì)稅,報(bào)稅做無(wú)票收入處理,但是后來(lái)的月份客戶(hù)又要發(fā)票了,后期又給開(kāi)了發(fā)票,那么在開(kāi)票的月份如何做賬務(wù)處理及稅務(wù)處理?
答: 你這個(gè)不是涉及賬務(wù)處理的 你需要申報(bào)的時(shí)候,減少未開(kāi)票收入,同時(shí)增加開(kāi)票收入的








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