老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


庫存商品很多,自產自銷,當月進項和銷項還對不起來,我又不知道這些材料是用那些小配件組成的,我應該怎么結轉庫存商品啊,求解
答: 該客戶為一般的生產型企業,自行購進原材料(開關、變壓器、電線等)并加工成產成品(生產設備)以備出售,售出后開具銷售發票。 問題:進項、跟銷項不符,如何入賬?
庫存里的商品進項票還沒有開來 因業務需要 先把銷項票開出去了 庫存是等進項來了之后再結轉嗎
答: 您好 不是的 可以先暫估入賬結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開了銷項沒有進項月底怎么結轉成本?情況就是我們的采購和銷售的品名是沒有一個能對上的,然后以前財務公司做賬就是庫存商品沒有做二級明細,每個月就是收到多少進項票,結轉多少銷售成本 是這樣的嗎?開出去的是b產品的銷項票,確認的又是a產品的成本 這種怎么處理
答: 同學,銷項進項影響的是增值稅,結轉成本,你可以做暫估,收到發票再紅沖成本





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2026-04-03 11:27
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