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繁榮的眼神
于2026-05-15 15:03 發布 ??31次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-05-15 15:04
同學,你好 借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
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進項稅額轉出的會計分錄是借應交稅金-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出?
答: 您好,是不能抵扣轉出的嗎?
發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅額轉出會計分錄怎么做
答: 是費用類還是商品類進項轉出?
我們11月進項稅額10萬,如果正常按內銷來說銷項大于進項要繳納增值稅就做應交增值稅,相反進項稅額大于銷項就是增值稅轉出,如果是外銷,進項稅額在當月申報出口退稅就是應收出口退稅,如果當月沒申報出口退稅,要做會計分錄嗎?如果要做怎么做會計分錄
討論
老師,我想問下,我們公司7月份稅已經在征期申報完了,稅也已經交了,專管員在征期之后讓我們公司有幾張發票做進項稅額轉出,報表在8月份修改,轉出的稅也已經交了,但是7月份賬里沒有沒有,我在8月份賬里做進項稅額轉出可以么?轉出進項稅額的會計分錄也麻煩老師發下。謝謝!
已入賬的發票進項也已經確認,但是后來發現錯誤又要退回,請問會計分錄如何做?不應該是直接貸進項稅額,還是進項稅額轉出?麻煩寫一下分錄
增值稅進項稅額轉出的會計分錄怎么做呀
年末結轉增值稅前出現應交增值稅各明細科目(進項稅額,轉出未交增值稅,減免稅額借方余額合計大于銷項稅額與進項稅額轉出貸方合計數)那么如何做分錄?為什么會產生轉出未交增值稅?不等于銷項稅額減去進項稅額
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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