老師,存貨不小心計入長期待攤費用了,也攤銷了,匯算 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
今年,23年匯算清繳清繳用的發(fā)票對方公司被查出虛 問
您好,在納稅調(diào)整表其他這里30行,調(diào)增就可以 答
老師,26年5月更正了24年的企業(yè)所得稅匯算清繳申報 問
你好,財務報表也是需要更正的 答
老師,收據(jù)入賬,現(xiàn)在是不超過1000元,可以入賬稅前扣 問
對,現(xiàn)在最新的政策是不超過1000元就可以不用開發(fā)票 答
老師,您好,個體工商戶可以看專票嗎,開保潔服務費 問
您好,開專票可以的,個體戶也可以開專票 答


結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額是不是只結(jié)轉(zhuǎn)從待認證轉(zhuǎn)出的進項稅額,而待認證的余額是我的留抵稅額
答: 您好!算是留底稅額的一部分吧。
每個月進項和銷項稅額都要結(jié)轉(zhuǎn) 那個未認證的進項稅額月末也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是認證之后進項再結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,沒有認證的不需要結(jié)轉(zhuǎn),認證之后再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末應交稅費科目如何結(jié)轉(zhuǎn),待認證進項稅額,進項稅額,銷項稅額,應交稅費的余額怎么計算
答: 同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師的意思是有留底就不用做什么分錄,如果當期有認證進項,就把待認證進項轉(zhuǎn)到進項,那些銷項進項的減免轉(zhuǎn)出未交增值稅余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,應交稅費-待認證進項稅額,月底是不是就不需要結(jié)轉(zhuǎn)?等認證抵扣了轉(zhuǎn)入進項稅額了,再結(jié)轉(zhuǎn)?
請問老師,待認證進項稅額是月底結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額還是下個月出勾選的時候結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額
本月有認證發(fā)票,但月末結(jié)賬時轉(zhuǎn)待認證的進項沒有余額轉(zhuǎn),是什么情況導致的,查賬有進項入賬的都有









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A半永久定妝18273838606 追問
2026-06-10 16:12
東老師 解答
2026-06-10 16:13
A半永久定妝18273838606 追問
2026-06-10 16:17
東老師 解答
2026-06-10 16:18