請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


已扣費的增值稅分錄:借:應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發應交增值稅-轉出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
答: 這個科目有余額是正常的,不用處理的
老師??轉出本月未交增值稅分錄是:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅,是嗎
答: 是的,就是這樣做的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅交稅做賬后,轉出未交增值稅還有余額是什么原因了,這個余額要轉出結平嗎,這個余額的數據剛好是要交增值稅的數據,增值稅交稅的會計分錄,我們當時做了借記轉出未交增值稅,貸記未交增值稅,交費后是借記未交增值稅,貸記銀行存款,現在科目余額表的轉出未交增值稅的借方還有余額,還要轉出來嗎,這個科目要做平嗎,有余額怎樣處理呢?
答: 你好,你的進項、銷項分別在結轉到轉出未交增值稅就可以作平。









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郭老師 解答
2022-01-23 15:39
葡萄 追問
2022-01-23 17:15
郭老師 解答
2022-01-23 19:22
郭老師 解答
2022-01-23 19:23