

之前工資一直沒有計提,現在開始計提,計提那個月也有實發工資,應該怎么做會計分錄啊?
答: 你好!前面沒有計提不影響你的賬務,現在計提 借:銷售費用/管理費用 貸:應付職工薪酬
老師,麻煩問一下之前的工資一直沒有計提,都是次月開完工資后做上月的帳,也就是借:管理費用--職工薪酬,貸:銀行存款,我上個月月開始給員工交社保了,我想開始先計提再發放,那這個月也就是10月份的工資計提分錄該怎么寫呢?還有社保也需要計提嗎?怎么做分錄?麻煩老師幫忙寫一下
答: 你好,計提工資 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用-社保 貸 應付職工薪酬-社保,計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款/其他應付款-社保
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我這邊有一個員工不在我這個公司發工資,之前也沒計提,現在這個月發工資在我公司另外一個員工的頭上,我怎樣做分錄啊
答: 那這個那這個是啥意思為啥發給另外一個原那這個是啥意思?為啥發給另外一個員工?





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