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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-23 15:21

收到暫估發(fā)票 現(xiàn)在沖銷暫估 
暫估的時候 
借:固定資產(chǎn) 
     貸:應付賬款——暫估應付賬款 
收到發(fā)票 
借:應付賬款——暫估應付賬款 
      應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 
     貸:應付賬款

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2018-11-23 15:21:19
建議發(fā)票到了再入賬處理。如果數(shù)據(jù)不一致,在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中調(diào)賬非常麻煩
2018-10-10 09:34:40
收到發(fā)票后按實際金額入賬,跟暫估有出入的直接增加或沖減固定資產(chǎn)
2022-01-16 16:03:40
同學你好 可以的,沒有發(fā)票也是要做賬的,不然賬實就對不上了
2022-04-13 14:10:39
你好對的 是這么做的
2024-09-07 14:55:37
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