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送心意

權老師

職稱中級會計師

2018-11-26 18:38

月末應交增值稅是(80+80)-(100+50)=10萬,你們公司有義務為他們代扣代繳個人所得稅,如果沒有簽訂雇傭合同,那么付給臨時工的錢算是勞務報酬,如果簽訂了勞動合同就算是工資薪金,人員不穩(wěn)定也要據實申報。

說:順其自然 追問

2018-11-27 10:36

老師,項目食堂,衛(wèi)生間裝修發(fā)生的材料款(如洗手臺,蹲便器)入什么科目好點呢?理由是?謝謝老師!

權老師 解答

2018-11-27 10:39

食堂的不能抵扣進項稅額,計入福利費。衛(wèi)生間裝修發(fā)生的材料款辦公樓的進入長期待攤費,進項可以抵扣。理由是外購的用于職工福利的貨物不得抵扣進項稅額。

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
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