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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-22 09:17

你好,你可以做這個調整分錄 
借;銀行存款   貸;管理費用辦公費1000多塊

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:17

那我稅務局報表也出去了  嚴重嗎

鄒老師 解答

2019-01-22 09:18

你好,需要做報表數據更正才是的

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:18

我調整之后  期初數就不平了呀

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:19

報表更正是去稅務局嗎?

鄒老師 解答

2019-01-22 09:20

你好,你這個調整不影響期初數,只是影響期末余額啊  
是的,是去稅局做更正

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:22

期末不就是下期 期初嗎  是都以年報為準?

鄒老師 解答

2019-01-22 09:23

你好,你調整已經是2019年,影響的是2019年的期末數,不影響期初數的

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:32

我之前沒調整第四季度就報出去了

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:33

是年報一定要準確是吧

鄒老師 解答

2019-01-22 09:37

你好,是的,在匯算清繳的時候調整到正確的

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相關問題討論
你好,你可以做這個調整分錄 借;銀行存款 貸;管理費用辦公費1000多塊
2019-01-22 09:17:08
你好; 對的; 可以記入辦公費去??
2023-07-06 16:06:43
你好,需要做相應的調整分錄,然后匯算清繳按調整之后的數據填寫申報?
2022-05-17 16:34:58
可以的,可以計入管理費用的
2022-03-18 16:36:40
從會計處理的角度來看,你收到員工交來的社保費,應該記入單位的收入中,而不是沖減管理費用。因此,你的會計分錄應該是: 借:銀行存款 1000 貸:其他應付款——員工個人社保 1000 這個分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費,但這筆費用并不是單位的收入,而是員工的個人負擔部分,未來你可能需要向員工個人進行支付。 然后,在為員工支付社保費用時,你應該做以下的會計分錄: 借:其他應付款——員工個人社保 1000 貸:銀行存款 1000 這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費沖減管理費用,導致管理費用過低,影響企業所得稅申報的問題。 同時,如果你希望在員工支付社保費的當月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項時做如下的會計分錄: 借:銀行存款 1000 貸:主營業務收入或其他業務收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000 借:主營業務成本或其他業務成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000 貸:應付職工薪酬或其他應付款(取決于你如何看待這筆應付款) 1000
2023-10-10 08:34:36
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