前任會計把現金繳款單 做成管理費用辦公費1000多塊錢 咋處理呢

續寫つ未來
于2019-01-22 09:14 發布 ??762次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-22 09:17
你好,你可以做這個調整分錄
借;銀行存款 貸;管理費用辦公費1000多塊
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你好,你可以做這個調整分錄
借;銀行存款 貸;管理費用辦公費1000多塊
2019-01-22 09:17:08
你好; 對的; 可以記入辦公費去??
2023-07-06 16:06:43
你好,需要做相應的調整分錄,然后匯算清繳按調整之后的數據填寫申報?
2022-05-17 16:34:58
可以的,可以計入管理費用的
2022-03-18 16:36:40
從會計處理的角度來看,你收到員工交來的社保費,應該記入單位的收入中,而不是沖減管理費用。因此,你的會計分錄應該是:
借:銀行存款 1000
貸:其他應付款——員工個人社保 1000
這個分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費,但這筆費用并不是單位的收入,而是員工的個人負擔部分,未來你可能需要向員工個人進行支付。
然后,在為員工支付社保費用時,你應該做以下的會計分錄:
借:其他應付款——員工個人社保 1000
貸:銀行存款 1000
這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費沖減管理費用,導致管理費用過低,影響企業所得稅申報的問題。
同時,如果你希望在員工支付社保費的當月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項時做如下的會計分錄:
借:銀行存款 1000
貸:主營業務收入或其他業務收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000
借:主營業務成本或其他業務成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000
貸:應付職工薪酬或其他應付款(取決于你如何看待這筆應付款) 1000
2023-10-10 08:34:36
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