老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


請(qǐng)問14年暫估入賬的商品,一定要在匯算清繳前沖數(shù)嗎
答: 你好!按規(guī)定每月末暫估入庫,下月初就要沖回。
老師好,我們23年付了款的但是還沒收到發(fā)票,可以以已經(jīng)支付的款項(xiàng)作暫估入賬嗎?等24年匯算清繳前收到發(fā)票再紅沖,再正常入賬
答: 您好,這個(gè)的話是可以的,可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬發(fā)票回不來了,匯算清繳已調(diào)增,暫估一直掛著賬務(wù)需要怎么處理,謝謝。
答: 你好,直接做紅字分錄沖解。
請(qǐng)問匯算清繳調(diào)增之前暫估入賬(未取得的發(fā)票),后面還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
老師,公司2020年的工程成本是暫估入賬,這月暫估的沖紅做成本,成本比之前暫估少了一些,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問一下,12月份對(duì)方已經(jīng)開出的材料票沒有送過來,可以不做暫估入賬嗎?到時(shí)候把12月份的發(fā)票入賬到一月份也不用調(diào)整匯算清繳吧?
請(qǐng)問老師,當(dāng)時(shí)暫估入賬了成本,現(xiàn)在跨年而且已經(jīng)做完了匯算清繳,現(xiàn)在有了發(fā)票怎么處理呢








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