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送心意

叮當老師

職稱稅務師,初級會計師,建筑業

2019-06-08 16:56

你好!留抵稅額不需要單獨做賬,在抵扣時直接抵扣即可。如果已經認證還沒抵扣,計入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額。

599310243 追問

2019-06-08 16:57

我知道,可是他之前沒有賬,進項稅都沒有

叮當老師 解答

2019-06-08 17:00

你好!你最好將去年的帳補齊,然后去稅務局修改去年的報表。

599310243 追問

2019-06-08 17:01

   心好累。去年我做了賬,是前年沒有賬,亂七八糟的也補不起了

叮當老師 解答

2019-06-08 17:02

你好!前年的已經無法抵扣了,你可以根據最新的重新建賬,之前的無法搞清的可以不再處理。稅務部門來查也是上一任的責任哦。

599310243 追問

2019-06-08 17:03

我知道,主要是他全部抵扣了,是報表上沒有體現。因為就算留底稅額不做作,可是報表還是有余額呀。

叮當老師 解答

2019-06-08 17:07

你好!如果你想調整的話可以通過以前年度損益科目調整。過于混亂的賬目,建議你將之前的職責跟自己區分開來,以免被連帶追責。

599310243 追問

2019-06-08 17:08

可是我要怎么才能跟我分開呢 

叮當老師 解答

2019-06-08 17:10

1.跟公司簽訂的勞動合同,注明入職日期。2.跟前任會計的交接明確職責分界線。

599310243 追問

2019-06-08 17:11

哦哦,我都不好意思說,前任會計沒有跟我講進行過交接,因為他什么賬都沒做

599310243 追問

2019-06-08 17:12

如果我要做調整的話,借進項稅  貸 以前年度損益調整或者未分配利潤吧。

叮當老師 解答

2019-06-08 17:29

你好!這個涉及自身安全哦,沒有什么不好意思的,她都好意思亂七八糟給你。是的,通過以前年度損益調整科目。借:應交稅費—增值稅檢查調整 貸:以前年度損益調整 ,借:應交稅費—應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費—增值稅檢查調整 。

599310243 追問

2019-06-08 17:54

好的,謝謝老師

叮當老師 解答

2019-06-08 19:03

不客氣,祝你工作愉快!滿意的話記得給老師一個五星好評哦。

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你好!留抵稅額不需要單獨做賬,在抵扣時直接抵扣即可。如果已經認證還沒抵扣,計入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額。
2019-06-08 16:56:57
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出就可以了 你的進項、銷項每個月結轉到未交增值稅里面嗎?
2022-05-11 13:46:50
您好同學,借應交稅費、應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。他們的差額計入應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。
2022-11-07 15:24:59
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項=15-5-(4-2)=8 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 8 貸:應交稅費-未交增值稅 8
2022-04-02 10:05:24
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