老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


你好老師,我現(xiàn)在10月11月12月的賬一起做,記賬憑證上的日期直接寫2025年12月31號,可以吧
答: 您好,你們是小規(guī)模人吧
請問記賬憑證是右上到左下嗎?
答: 同學你好 財務(wù)軟件里面嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師這些記賬憑證怎么填
答: 你好 3. 借管理費用3600 庫存現(xiàn)金400 貸其他應(yīng)收款4000 4. 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款99600 5.借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入400*35=14000 應(yīng)交稅費-增(銷)14000*0.13=1820 6.借銷售費用2000 應(yīng)交稅費-增(進)260 貸銀行存款2260 7借管理費用1000 應(yīng)交稅費-增(進)130 貸銀行存款1130 8.借應(yīng)付利息 貸銀行存款800






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2019-06-18 17:35
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