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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-06-27 10:19

借:待處理資產損益  累計折舊  貸:固定資產     同時借:累計盈余 -非流動資產基金   貸:待處理資產損益

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先轉入待處置資產損溢,借:待處置資產損溢,累計折舊,貸:固定資產 報批后進行處置,借:非流動資產基金,貸:待處置資產損溢 發生清理費用、收到殘料收入,也記在待處置資產損溢 最后結轉至應繳國庫款等,借:待處置資產損溢,貸:應繳國庫款等
2022-02-25 15:55:01
同學你好 你的問題是什么
2023-09-05 11:08:07
借:待處理資產損益 累計折舊 貸:固定資產 同時借:累計盈余 -非流動資產基金 貸:待處理資產損益
2019-06-27 10:19:45
借:累計折舊 貸:固定資產
2025-12-09 17:32:15
你好 報廢時: 借:固定基金 貸:固定資產 批復作為原始憑證 取得變價收入: 借:現金 貸:應繳財政專戶款 上繳財政部門時: 借:應繳財政專戶款 貸:現金
2022-07-01 10:47:01
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