

老師你好,麻煩問一下購(gòu)買金稅盤的費(fèi)用480元做了抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--減免稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用(紅字),那么這個(gè)減免稅費(fèi)期末是否結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以,如果月末不結(jié)轉(zhuǎn)的話,到年末再做統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。
跨年以后才發(fā)現(xiàn)在稅控盤抵扣時(shí)少記了下面這個(gè)分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)貸:管理費(fèi)用
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為啥不是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸 管理費(fèi)用
答: 你好,如果是軟件做賬的話,管理費(fèi)用它的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方,會(huì)影響你利潤(rùn)表和科目余額表不一致。









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知足常樂 追問
2019-12-12 12:14
張艷老師 解答
2019-12-12 12:29
知足常樂 追問
2019-12-12 14:20
張艷老師 解答
2019-12-12 15:04