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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-15 16:20

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
借:管理費用  負數(shù)

maize老師 解答

2020-07-15 16:20

直接補上就可以,這個

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結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以,如果月末不結(jié)轉(zhuǎn)的話,到年末再做統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。
2019-12-12 12:12:23
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2020-07-15 16:20:25
您好 請問是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
你好,如果是軟件做賬的話,管理費用它的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方,會影響你利潤表和科目余額表不一致。
2022-05-10 11:37:57
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
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