

管理費用已經結轉到本年利潤,現在想把管理費用調整到成本成本,如果是跨年度怎么做分錄了?
答: 借成本 貸管理費用。然后再次結轉
發現上年有管理費用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費用-100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100
答: 直接不用賬務處理了。直接在企業所得稅匯算清繳時,調增應納稅所得額100元,補交企業所得稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用借方余額出現負數怎么調整 答:管理費用出現負數,調整;因為做沖銷肯定會影響到本月的管理費用和利潤了,產生管理費用出現負數.直接在本年利潤中去調本月的數,不要用到管理費用,就不會出現負數了.老師這個分錄是怎么做的,能詳細說一下嗎
答: 借方負數,就是表明這個月是負數發生額,也是結轉到本年利潤的
老師,如果我沖上個月管理費用時,分錄是貸:管理費用 100,那我結轉損益的時候,是借:本年利潤-100,貸:管理費用-100嗎?還是借:本年利潤100,貸管理費用100?
2018年12月做了一筆分錄。增加去年費用,借:管理費用 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤 那么這個分錄借方的管理費用月末還結轉到本年利潤里嗎









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