

老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費用 貸:其他應付 ;借:管理費用 貸:銀行存款。導致賬上還掛著其他應付;怎么調賬?
答: 你好, 修改一下 借:其他應付款 貸:銀行存款 把錯誤的憑證說明一下,怕時間長忘了。
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應付款。2 .借:其他應付款 貸:銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
答: 您好,報銷當時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發,怎么做賬?打完款后開發票,開的是代發工資、代發社保、服務費等,我打款時做的是,借:其他應付款,貸:銀行存款,發票到時,做的是,借:管理費用-工資、社保等,貸:其他應付款,這樣對嘛?
答: 對的。







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2020-01-07 10:54
月月老師 解答
2020-01-07 10:56
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2020-01-07 11:00
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2020-01-07 11:04
月月老師 解答
2020-01-07 11:04