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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-22 11:46

第十欄里面填寫。你填寫減免明細表。

郭老師 解答

2020-04-22 11:46

主表應納稅減征額
減免明細表減免項目,本期發生額和實際抵扣金額。

Queena 追問

2020-04-22 11:49

也就是第一個問題的話,直接第10欄填寫,第三欄不填,然后減免明細表不用填。第二個問題的話,直接把應該減免的專票2%的稅額填進去,然后減免明細表的本期發生額和實際抵扣金額也填減免的稅額。對吧老師

郭老師 解答

2020-04-22 11:52

第一個對
第二個不對
減免的2%,在主表應納稅減征額和減免明細表減免項目,本期發生額和實際抵扣金額。

Queena 追問

2020-04-22 11:55

第二個在明細表填的金額,本期發生額和實際抵扣金額都填一樣的金額,也就是專票減免的2%對吧?

郭老師 解答

2020-04-22 11:59

你好,是的,

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你好,小規模納稅人銷售貨物 ,開具的增值稅專用發票,是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發票上的金額是含稅 的
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你好,你涉及這種業務嗎?發截圖過來看發截圖過來看一下
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