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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-14 09:58

結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
結轉進項稅轉出時 
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 

1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

小周 追問

2020-05-14 10:02

老師,這個月底結轉分錄必須做嗎?我看公司老會計都沒做

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:03

這個月底結轉分錄必須做

小周 追問

2020-05-14 10:05

老師還有一個問題,就是福利發票,全額計入費用了,但是月底認證抵扣了,怎么賬務處理,

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:07

借 管理費用  貸 應交稅費 -進項稅額轉出

小周 追問

2020-05-14 10:11

不對吧,老師,我已經全額計入費用了,

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:12

月底認證抵扣了,你現在要轉出

小周 追問

2020-05-14 10:14

那我的管理費用不就多了嗎,比如830元其中稅30.我已經將830全入費用了,這30在轉入費用不就多了?

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:15

是的,你的進項本來不允許抵扣

小周 追問

2020-05-14 10:23

我花了830元,做了860的管理費用?老師你沒看清我的提問吧,一共830全入費用了,但是月底認證抵扣了其中30的稅,不是應該紅沖后,做個正確分錄,再進項稅轉出?

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:45

一共830全入費用了
借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:45

假設你抵扣借 管理費用-福利費800 貸應付職工薪酬 800借 應付職工薪酬800 貸 銀行存款了800

借 管理費用 30貸 應交稅費 -進項稅額轉出30

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