樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師:一月份有張作廢發票沒有及時處理,2月份做了紅字,但是2月份增值稅申報要交這張票的稅老板又不愿意。怎么處理呢?謝謝
答: 你好,忘記作廢了,就只能現在申請紅沖了 老板又不愿意交這張發票的稅款,也沒有辦法。只能2月份紅沖,用紅沖的發票抵扣正常發票的稅款,整體稅款是沒有增加的?
老師,請問去年12月份我們開了發票,今年對方讓我們作廢發票,重新開,我剛進去申報增值稅發現需要繳稅?
答: 您好,符合規定可以開紅字發票,從當期的收入,這樣不多交稅款的,開紅字發票那個月按照正負相加的銷售額申報納稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
6月30號我們開了一張紅字發票,7月12日我們到稅局大廳去把這張紅字發票作廢了,請問要怎么做賬呢?要怎么申報增值稅?
答: 6月30日應該是一個正數發票。







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2020-06-10 11:13
玲老師 解答
2020-06-10 11:18
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2020-06-10 11:44
玲老師 解答
2020-06-10 11:50