樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


請問我司代扣員工職業年金,因暫無法繳納,暫存公司賬戶,應如何記賬。借 應付職工薪酬-職業年金 2000貸 其他應付款-職業年金 2000這樣記對嘛?好像不對。應該怎么記賬啊,然后如何計提?
答: 你好 嗯是的 你可以先這樣掛著 。后面繳納了 你做借其他應付款 貸銀行存款 。 補計提 借費用 -年金貸應付職工薪酬-年金
老師,請問建筑公司 工人工資是代發的,他的錢不走對公賬戶,一個月工資大概幾十萬,這種做賬可不可以這樣 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人 收到錢直接借:其他應付款 貸:應收賬款
答: 可以的,有支付出去的證明的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問下,為什么社保個人部分有些會計在做帳時用應付職工薪酬核算,有些用其他應付款核算?為什么呢?有什么區別嗎
答: 您好 單位承擔就用應付職工薪酬核算 員工自己承擔就用其他應付款核算









粵公網安備 44030502000945號



????? 追問
2020-06-23 15:59
meizi老師 解答
2020-06-23 16:03
????? 追問
2020-06-23 16:19
meizi老師 解答
2020-06-23 16:20
????? 追問
2020-06-23 16:21
meizi老師 解答
2020-06-23 16:24