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送心意

朱立老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-02 10:43

進(jìn)項(xiàng)要開(kāi)發(fā)票金額(287618.62—28277.23)/.13=1994933.77元
你說(shuō)的上式   開(kāi)票金額是含稅的  還是不含稅的
如果是含稅的 需要繳納增值稅       不含稅的  那就不需要繳納增值稅

榮兒 追問(wèn)

2020-12-02 11:13

老師我要的是含稅的

朱立老師 解答

2020-12-02 11:15

不要求稅負(fù)的話   
含稅開(kāi)票額 =(287618.62—28277.23)/.13*1.13=1994933.77*1.13
這樣開(kāi)出來(lái)   不需要繳納增資稅
應(yīng)交稅費(fèi)=銷-進(jìn) 
可以驗(yàn)算一下

榮兒 追問(wèn)

2020-12-02 17:15

不是求稅負(fù)

榮兒 追問(wèn)

2020-12-02 17:16

是算稅進(jìn)項(xiàng)需要開(kāi)出多少票?

朱立老師 解答

2020-12-02 17:22

得有一個(gè)目標(biāo)  才能倒推
或以稅負(fù)率為目標(biāo)
或以不交增值稅為目標(biāo)
不交增值稅的話  最少再開(kāi)進(jìn)來(lái)  含稅價(jià)(287618.62—28277.23)/.13*1.13=1994933.77*1.13=2254275.16

榮兒 追問(wèn)

2020-12-02 19:02

不交稅的進(jìn)項(xiàng)

榮兒 追問(wèn)

2020-12-02 19:02

謝謝老師,那就算對(duì)了

朱立老師 解答

2020-12-02 19:03

不客氣的  工作愉快

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同學(xué)您好,月末的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額
2022-03-09 05:30:10
你好!具體怎么不明白? 進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說(shuō)購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(gòu)(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購(gòu)銷貨物過(guò)程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí),必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。 銷項(xiàng)稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計(jì)算出來(lái)的,并向購(gòu)買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算
2022-02-15 10:39:19
這個(gè)你全部認(rèn)證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
進(jìn)項(xiàng)稅是取得專票上注明的稅金,銷項(xiàng)稅就是你開(kāi)出去的專票上注明的稅金
2022-03-05 10:20:52
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