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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-04-14 17:52

你好,
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
根據發票入賬
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目
如果之前結轉的成本有錯誤,需要做結轉成本的調整分錄 

徐夢華 追問

2021-04-14 18:21

老師,不是這樣的。去年結轉暫估成本時寫的分錄是:借:主營業務成本,貸:應付賬款——暫估應付款
今年收到發票,其內容是“安裝調試費”,今年怎么調賬和做分錄呢?

鄒老師 解答

2021-04-14 18:48

你好

根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:以前年度損益調整—主營業務成本
根據發票入賬
借:以前年度損益調整—主營業務成本,  貸:應付賬款等科目

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你好, 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前結轉的成本有錯誤,需要做結轉成本的調整分錄?
2021-04-14 17:52:37
您好,暫估成本入賬,只是發票沒有來,我們的成本實際是發生了 登記實際發生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等
2024-04-13 06:53:05
1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
借庫存商品 負數 貸應付賬款 暫估款 負數,結轉成本有問題做借主營業務成本 負數 貸 庫存商品 負數 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
貨物的嗎 借庫存商品貸銀存 結轉成本借主營業務成本貸庫存商品
2020-01-07 23:55:33
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