

請問:去年結轉了暫估成本,今年才收到發票,怎么入賬寫分錄?(已跨年度了)
答: 你好, 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前結轉的成本有錯誤,需要做結轉成本的調整分錄?
你好,請問工程項目沒收到發票,月未要結轉成本嗎,套計分錄是怎么做
答: 您好,暫估成本入賬,只是發票沒有來,我們的成本實際是發生了 登記實際發生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問暫估入庫后,已經結轉成本的,下月收到發票要做哪些分錄
答: 借庫存商品 負數 貸應付賬款 暫估款 負數,結轉成本有問題做借主營業務成本 負數 貸 庫存商品 負數 之后重新做正確做就可以







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徐夢華 追問
2021-04-14 18:21
鄒老師 解答
2021-04-14 18:48