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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-07 15:04

這種情況是說明有增值稅發(fā)票沒有認證,然后轉(zhuǎn)到下個月認證,是這個意思嗎?

笑笑老師 解答

2017-02-06 23:55

您好,月末轉(zhuǎn)出當月應交未交的增值稅,“應交稅費-應交增值稅”貸方有余額時,借記應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸記應交稅費-未交增值稅。

笑笑老師 解答

2017-02-07 16:33

您好,不是,不管是否認證都要這樣做。

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您好,月末轉(zhuǎn)出當月應交未交的增值稅,“應交稅費-應交增值稅”貸方有余額時,借記應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸記應交稅費-未交增值稅。
2017-02-06 23:55:05
你好,這個只能說是會計上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
你好同學: 結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉(zhuǎn): 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-18 14:38:20
你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的結轉(zhuǎn)嗎??
2022-03-08 15:39:45
同學你好 選進項稅
2022-07-07 11:44:08
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