您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


我們開票給中鐵工程款的發票,然后中鐵把農民工工資也直接打到農民工賬戶了,如果我想做勞務成本,需要對方提供什么材料呢
答: 你好,需要他支付出去的證明,銀行回單,你們最好出一個委托書給他。
17年暫估材料成本并結轉做:1、借:工程施工-合同成本-材料費,貸:應付賬款-暫估,2、借:工程結算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費,18年開回發票、材料銷售單做:1、沖暫估成本,借:工程施工-合同成本-材料費 負數,貸:應付賬款-暫估 負數,2、按材料發票入賬,借:原材料,貸:預付賬款,成本部分怎么調整呢?有點迷糊了
答: 你好;? ?你發票和你暫估的工程材料費有差異嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問一下我們開9個點的建筑工程發票,然后對方給我們通過發放農民工工資的形式發給我們,那這個農民工的個稅是我們這邊申報還是對方申報,還有我們這邊的賬該怎么處理呢?我們開票給對方實際沒有到賬,這個賬怎么沖銷呢,還有我們的成本怎么做,是讓這些農民工去開票給我們嗎?
答: 同學你好 對的 這個直接開也可以 或者找勞務公司開也可以







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