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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-01-07 11:30

您好!這個正規的做法是借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款等

花房姑娘 追問

2022-01-07 11:35

那這樣做的話,21年12月份,沒入費用,沒有稅前扣除。1月份這樣做分錄,不也沒有稅前扣除嗎?這筆費用不能稅前扣除嗎?

宋生老師 解答

2022-01-07 11:37

你好!可以稅前扣除啊。匯算清繳的時候扣除

花房姑娘 追問

2022-01-07 12:12

您說的是21年匯算清繳的時候扣除嗎?怎么扣除呢,新手,不太明白

宋生老師 解答

2022-01-07 12:51

你好!你比如這個是管理費用辦公費,你就在匯算清繳的時候,填入期間費辦公費用里面

花房姑娘 追問

2022-01-07 13:38

那這樣21年匯算清繳中的報表就和我21年實際入賬的報表就有差異了?沒有問題嗎

花房姑娘 追問

2022-01-07 13:40

那還會涉及給我們退稅嗎

宋生老師 解答

2022-01-07 13:45

你好!這個是沒關系的了

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相關問題討論
這個是需要勾選認證后,抵扣進項稅,同時當月做進項稅額轉出
2020-06-11 10:41:10
同學好 這個問題就是涉及到款項回收問題了,財務負責把應收款反映到賬上去即可
2022-01-20 15:33:56
你好,借主營業務成本等 進項稅 貸銀行存款等
2024-10-21 15:43:01
您好!你當時怎么做的分錄
2022-03-14 15:59:15
您好!這個正規的做法是借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款等
2022-01-07 11:30:38
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