您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計(jì)算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點(diǎn)的發(fā) 問
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答


企業(yè)所得稅會計(jì)分錄怎么做?
答: 您好 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
企業(yè)計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄
答: 企業(yè)計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄,即應(yīng)計(jì)稅費(fèi)用支出分錄,包括: 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交所得稅) 2.貸:應(yīng)付賬款(稅金入賬的賬戶) 拓展知識:企業(yè)計(jì)提所得稅的主要原則是,企業(yè)在從事經(jīng)營活動時,需要按照國家的稅收規(guī)定預(yù)先繳納所得稅。所得稅是指一定比例地從企業(yè)應(yīng)稅所得中扣除,由企業(yè)交納給國家的稅收。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我發(fā)現(xiàn)之前的賬做錯,借方少企業(yè)所得稅3141.52,我做了如下會計(jì)分錄,這對嗎?這樣一做,報(bào)表的勾稽關(guān)系是不是就不對了?
答: 同學(xué)你好 跨年的就是這樣做










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