

商貿公司,公司是本月發生的員工報銷費用,下個月月初支付。我做賬的時候,在本月做,借:管理費用 貸:其他應付款——員工名字 下個月支付的時候 借:其他應付款——員工名字 貸:銀行存款。這樣做,對嗎?
答: 您好 這樣賬務處理正確的
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司18年房租繳納給物業4萬元,當時物業給開了收據,當年沒有入賬,由于消防問題物業停業開不了發票了,帳做在19年了:借:其他應付款 貸銀行存款。借:管理費用 貸:其他應付款。這樣對嗎?不對應該怎么做賬?謝謝
答: 那你這個證明是19年房租才可以,不能讓稅局查到是18年的,









粵公網安備 44030502000945號



BBkin 追問
2022-01-13 22:39
bamboo老師 解答
2022-01-13 23:02
bamboo老師 解答
2022-01-13 23:02
BBkin 追問
2022-01-14 00:16
bamboo老師 解答
2022-01-14 06:58