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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-18 15:18

同學(xué)你好
是這樣填寫的哦

小白 追問

2022-01-18 15:19

期末余額的這280元會(huì)留到以后抵嗎?會(huì)在報(bào)表哪里體現(xiàn)出來?分錄怎么做

樸老師 解答

2022-01-18 15:25

同學(xué)你好
會(huì)的
這個(gè)就是留抵的

小白 追問

2022-01-18 15:26

具體分錄怎么做

樸老師 解答

2022-01-18 15:36

同學(xué)你好


1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí),
借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí),
借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用

小白 追問

2022-01-18 15:56

21年12月份沒有銷項(xiàng)抵減,到了22年才抵減也是做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用分錄嗎?跨年可以再貸記”管理費(fèi)用“嗎?

樸老師 解答

2022-01-18 16:04

對(duì)的
是這樣做分錄的

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同學(xué)你好 是這樣填寫的哦
2022-01-18 15:18:20
你好,是哪個(gè)科目有貸方余額?
2022-05-07 13:33:47
同學(xué),你好,填了附表就可以了,會(huì)直接到主表的
2023-02-09 09:46:40
同學(xué)你好 直接抵扣就可以了
2023-06-26 10:46:48
您好 這樣寫分錄正確的
2020-07-20 13:44:06
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