老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


請問老師,繳納增值稅分錄怎么做,是要先結轉增值稅嗎?是借:應繳稅費-轉出未交增值稅 應繳稅費-未交增值稅 貸:應繳稅費-未交增值稅? 然后繳納時候在做另外的分錄?
答: 您好, 沒錯的 就是這么做的
本月紅沖了上個月的一筆收入,借應收,貸主營收入,貸:銷項 上月結轉銷項分錄:借銷項,貸:轉出未交,借:轉出未交,貸:未交增值稅,繳納稅時:借未交,貸銀存次月紅沖了這筆收入,是不是這樣做分錄:借應收負數,貸主營收入負數貸銷項負數, 沖結轉的銷項:借:銷項負數,貸:轉出未交負數,借:轉出未交負數,貸未交增值稅負數
答: 您好,是的,您寫分錄沒有問題
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提增值稅分錄:1、借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交值稅稅 2、次月繳納發錄:借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款3、 月末結轉分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結平呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項








粵公網安備 44030502000945號



陳愛娟 追問
2022-01-18 21:52
maize老師 解答
2022-01-18 21:56
maize老師 解答
2022-01-18 21:58
陳愛娟 追問
2022-01-18 23:29
maize老師 解答
2022-01-19 10:22