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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-10 15:23

你好,如果你們單位沒有內銷的話,其他的發票不允許抵扣。

小魚兒 追問

2022-02-10 16:33

老師我們公司是這樣的情況:目前是出口外貿企業,后續會是生產兼外貿,后期外銷內銷都有,所以現在就按現在的模式?

郭老師 解答

2022-02-10 16:38

你好,對的是的,其他的專票對應的是免稅的收入,這種不允許抵扣的。

小魚兒 追問

2022-02-10 18:28

那我不太明白為何退稅的是66846.47 自動帶入到當期申報進項稅額合計是負數?

郭老師 解答

2022-02-10 18:33

退稅勾選的嗎
還是那一個

小魚兒 追問

2022-02-10 18:37

麻煩老師看看,如果按銷售算銷項稅是67903.83,如果不是退稅是抵扣也應納稅所得額不就才是1058.36,附加稅也就按這個基數算,也不可能是67903.83-(-66846.47)=134751.3

郭老師 解答

2022-02-10 18:42

進項負數是什么原因?

郭老師 解答

2022-02-10 18:42

在附表二截圖看一下怎么申報的。

小魚兒 追問

2022-02-10 19:19

我也不知道,白天在辦公室填了暫存,先填了二的262728欄就自動帶出的

郭老師 解答

2022-02-10 19:21

截圖你的附表二看下的

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2024-04-11 15:30:29
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2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應交稅費,待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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