老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,內(nèi)賬,我調(diào)整去年收入,借:應(yīng)收賬款-100貸:以前年度損益調(diào)整-100,那是是不是還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤-100 貸:本年利潤-100,對嗎?
答: 為啥是正數(shù)?
21年1月發(fā)現(xiàn)20年的折舊費多計提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整-377,貸:累計折舊-377,21年12月份結(jié)賬時,是不是需要把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調(diào)整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學(xué)你好,是正確的;;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!2018年研發(fā)支出需要費用化的部分,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。請問今年怎么做調(diào)整?借:以前年度損益調(diào) 貸:研發(fā)支出-明細(xì)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這樣做分錄可以嗎?
答: 你好,可以的,這么做沒有問題









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