老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


12月暫估的時候就結轉了成本了,1月發票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發票的金額不一樣
答: 那沒關系的,你把原來的暫估全部沖掉,然后呢,按照發票來入賬就可以的。
12月暫估的時候就結轉了成本了,1月發票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發票的金額不一樣 我已經沖銷的12月的暫估,并且1月收回的發票也做了入庫 現在是12月暫估的已經結轉了,一月的怎么結轉
答: 你好;? 你1月發票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發票做一遍的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年沖暫估成本,當期成本為負數,怎么處理?去年做了暫估,到年底發票一直沒開回來,1月份才開回來的成本票,1月份有銷售收入,不是,一月開來的成本票金額比暫估少
答: 沖暫估借應付賬款等? 貸以前年度損益調整 按實際發票入賬 借主營業務成本等? 貸應付賬款等
8月份做了無票收入20萬,同時暫估入庫I9.8萬,結轉成本19.8萬,12月份補開了發票,銷進項都來了發票,請老師:除暫估入庫的l9.8萬沖回外,結轉的成本19.8是否同時沖回?
請問商品11月銷售了,11月我是暫估入賬的。12月收到客戶開來的發票,12月初沖回暫估入賬,再以實際發票金額入賬庫存商品,那我結轉成本是在哪個月份結轉呀?
12月暫估了成本 2月把票拿回來了 就紅沖12月份暫估成本的分錄 收到的票是附在紅沖的憑證后面 還是再單獨入一筆成本分錄呢
8月份的暫估入庫紅字沖銷后發票重新做入庫(暫估金額和發票金額又差額)之后把8月份暫估的成本也沖銷了,按照發票金額重新結轉成本按照以前做完分錄結轉后主營業務成本有余額,還在貸方,該怎么處理做分錄





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