老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師,繳納電話費還沒有發票是不是應該記預付賬款?
答: 你好,可以暫時進入到預付賬款。
晚上好,老師,請問之前預交的固定電話費,我掛賬了預付賬款,但打印出來的發票金額高于預交金額,比如我2022年3月預交了200元,2023年1月發票打出來是246元,這多的46元怎么記賬呢?
答: 你好,先不用做賬的,你沒有消費的不用做,如果消費了掛著其他應付款。 借管理費用貸銀行存款,其他應付款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,物業公司前面都是按代收代付做賬,預付電費:借:預付賬款-電費 貸:銀行存款,收到發票;借:其他應付款-電費 貸:預付賬款-電費,這樣做賬的,現在客戶要求開發票,賬怎么做?前面做的賬也不對感覺
答: 前期賬務處理正確做法(代收代付) 預付電費:借:預付賬款 - 電費,貸:銀行存款。 代收客戶電費:借:銀行存款(或庫存現金),貸:其他應付款 - 代收電費。 支付電費并收發票:借:其他應付款 - 代收電費,貸:預付賬款 - 電費。 客戶要求開發票時的賬務處理(轉售電) 確認收入:借:其他應付款 - 代收電費,貸:主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)/ 應交稅費 - 應交增值稅。 結轉成本:借:主營業務成本,貸:預付賬款 - 電費。






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