個(gè)人抬頭的水電費(fèi)發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除 問(wèn)
采用分?jǐn)偡指顔畏绞?→ 憑出租方開(kāi)具的其他外部憑證(分割單 / 收據(jù)) + 合同 + 發(fā)票復(fù)印件扣除 答
我們走0110模式,只做免稅,讓貨代幫忙出口,作為企業(yè) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師2025年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是電子稅務(wù)局找不到, 問(wèn)
您好,是的,需要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面的 答
老師,工商年報(bào)里面財(cái)務(wù)狀況信息怎么填不了呢 問(wèn)
同學(xué),你好 是暗色的,還是什么?有截圖嗎 答
(3)甲廠將委托加工收回的實(shí)木地板的一半用于連續(xù)生 問(wèn)
你好計(jì)算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答


用留底稅額抵扣下一期銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)為0還需要做賬務(wù)處理嗎
答: 那你看下你,上期的劉迪留底余額在哪個(gè)科目里面。
年底賬面上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額10,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20;有留底,沒(méi)有交增值稅;那怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理呢
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 10 這樣進(jìn)項(xiàng)留下10是留底 留在次年抵扣?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到增值稅留底退稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了 你的進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?










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